Ordenes de Compras
Documentos donde se registra la solicitud de Productos/Artículos a comprar a los proveedores con los precios ya pactados.
Esta aplicación permite ingresar, Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras y buscar las Ordenes de Compras de mercancías. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se debe tener seleccionado el almacén en el cual se realizaran la cotización.
Se accesa en
Highlight |
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Administración → Control Inventarios →Cotizaciones y Compras→Registra e Imprime Ordenes de Compras |
La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | Busca ordenes de compras Registradas |
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|
Permite realizar búsqueda de Ordenes de Compras ya registradas. Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | ordenes de Compra |
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|
Despliega las Ordenes de Compras registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de Proveedor, Fecha OC, Centro Costo y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de , , Status |
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colour | Blue |
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title | actualizar |
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|
y Status |
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colour | Blue |
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title | autorizaciones pendientes |
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|
a las Ordenes de Compras.
Estatus de Ordenes de Compras
- Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Ordenes de Compras, no tiene registrado detalles.
- Captura: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
- Autorizado: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro se autorizo y esta lista para ser actualizada, se puede imprimir, modificar o borrar.
- Actualizado: La información de la Ordenes de Compras no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.
Buscar
Ordenes de Compras
Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras ya registradas, realizando los siguientes pasos:
En la ventana de
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | busca ordenes de compra registradas |
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|
, capturara uno, varios o todos campos siguientes: | |
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Proveedor | Seleccionar el proveedor del in box o Todos |
Centro de Costo | Elegir un centro de costo en particular o Todos |
Solicitado por | Ingresar el nombre o departamento que solicito los productos. |
Usuario Capturó | Seleccionar un usuario en especial o todos |
Fecha | Capturar día de la cotización dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario. |
Estatus | Elegir un estatus en particular o Todos |
- Hacer click en el botón de BUSCAR. En la ventana
Status |
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subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | ordenes de compra |
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|
se mostrara las Ordenes de Compras o desplegará el mensaje "No hay registros".
Regresar al inicio
Ingresar, Alta
de Ordenes de Compras
Para dar de alta o ingresar una Cotización de mercancías, se realizan los siguientes pasos:
En la ventana
Status |
---|
subtle | true |
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colour | Blue |
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title | Cotizaciones de Mercancias |
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|
se da click en el icono de Status |
---|
subtle | true |
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colour | Green |
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title | Insertar |
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|
En la ventana
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
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title | Captura cotización de mercancias |
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|
captura el encabezado de la cotización de la mercancías, ingresando la información correspondiente de los siguientes campos:Campo | Descripción |
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# Cotización* | Ingresar el numero de cotización recibida del proveedor. El campo es alfanumérico con 20 dígitos. |
Fecha* | Capturar día de la cotización dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario. |
Proveedor* | Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. |
Centro de Costo* | Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías. |
Comentario | Capturar información referente a las Ordenes de Compras. |
% Descuento | En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados. |
Tip |
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Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse. |
- Hacer click en el botón de .
Capturar el detalle de la Cotización en la ventana
Status |
---|
subtle | true |
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colour | Blue |
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title | Captura detalle de la cotización de Mercancías No ??? |
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|
digitando la información correspondiente de los siguientes campos:Campo | Descripción |
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Tipo* | Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía. |
Producto* | Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía. |
Descripción Adicional del Producto | Se captura especificaciones del producto cotizado. |
Cantidad* | Cantidad de producto que esta mencionado en la cotización |
Precio* | Costo unitario del producto. |
% Descto. | En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado. |
- Dar click en el botón de .
- En la ventana
Status |
---|
subtle | true |
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colour | Blue |
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title | Detalle de cotización de mercancías No??? |
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|
se muestran los productos ya capturados en la cotización. Repetir los pasos cuatro y cinco por cada producto que se cotiza.
Note |
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* Campos Obligatorios |
Regresar al inicio
Modificar
Ordenes de Compras
Se puede modificar el encabezado y los detalles de la Cotización de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:
Encabezado:
- En la ventana
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | Cotizaciones de mercancías |
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|
hacer click en el icono Status |
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subtle | true |
---|
colour | Yellow |
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title | editar |
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|
de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. - Modificar el campo que corresponda en la ventana
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
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title | captura cotización de mercancías |
---|
|
- Dar click en el botón de .
Detalles:
- En la ventana
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | detalle de Cotización de mercancías No??? |
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|
hacer click en el icono Status |
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| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | editar |
---|
|
del producto a modificar en la columna de Editar. - Modificar el campo que corresponda en la ventana
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | captura detalles de la cotización de mercancías No. ??? |
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|
. - Dar click en el botón de .
Regresar al inicio
Borrar
Ordenes de Compras
Se puede borrar la Cotización de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:
Cotización de Mercancía:
- En la ventana
Status |
---|
subtle | true |
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colour | Blue |
---|
title | Cotización de mercancías |
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|
hacer click en el icono Status |
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subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | editar |
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|
de la Ordenes de Compras de mercancía a eliminar en la columna Sel. - Dar click en el botón de en la ventana
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | captura cotización de mercancías |
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|
- Confirmar borrar la cotización de mercancías haciendo click en el botón , o en el botón de para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.
Detalles de Cotización:
- En la ventana
Status |
---|
subtle | true |
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colour | Blue |
---|
title | detalles de cotización de mercancías No??? |
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|
hacer click en el icono Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Yellow |
---|
title | editar |
---|
|
del producto a modificar en la columna de Editar. - Modificar el campo que corresponda en la ventana
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | Captura detalle de la cotización de mercancías No. ??? |
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|
. - Dar click en el botón de .
Regresar al inicio
Imprimir
Ordenes de Compras
Se puede imprimir la cotización de mercancías:
Entrando a la cotización, realizando los siguientes pasos:
- En la ventana
Status |
---|
subtle | true |
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colour | Blue |
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title | Cotizaciones de mercancías |
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|
hacer click en el icono Status |
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subtle | true |
---|
colour | Yellow |
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title | editar |
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|
de la cotización de mercancía a imprimir en la columna Sel. - Dar click en el botón de .
- Hacer click en el botón para regresar a la pantalla de la aplicación.
Desde la ventana
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | Cotizaciones de mercancías |
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|
realizándose los siguientes pasos:- Hacer click en el botón de en la ventana de
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | Cotizaciones de mercancías |
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|
. Despliega la ventana
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | cotizaciones |
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|
, en la ventana Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | defina valores para los parámetros del reporte |
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|
capturar la información de los siguientes campos:Campo | Descripción |
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Fecha Desde | Indica la fecha de inicio dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario. |
Fecha Hasta | Indica la fecha de termino dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario. |
Proveedor | Seleccionar un proveedor o Todos |
Centro de Costo | Elegir un centro de costo en particular o Todos |
- Dar click en el botón de .
- En la ventana
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
---|
title | Cotizaciones |
---|
|
hacer click en el botón de , regresando a la pantalla de la aplicación.
Regresar al inicio
Autorizar
Ordenes de Compras
Para copiar los productos de una cotización ya registrada en una nueva cotización, deben indicarse los nuevos datos del proveedor, centro de costo, fecha y número de cotización. Los datos que no se indiquen se tomarán de la cotización original
Para duplicar la cotización se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
---|
title | Cotización de mercancías |
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|
hacer click en el icono Status |
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subtle | true |
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colour | Yellow |
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title | editar |
---|
|
de la Ordenes de Compras de mercancía a duplicar en la columna Sel. - Dar click en el botón de en la ventana
Status |
---|
subtle | true |
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colour | Blue |
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title | captura cotización de mercancías |
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|
Capturar la nueva información delos siguientes campos:
Campo | Descripción |
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# Cotización* | Ingresar el numero de cotización recibida del proveedor. El campo es alfanumérico con 20 dígitos. |
Fecha* | Capturar día de la cotización dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario. |
Proveedor* | Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. |
Centro de Costo* | Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías. |
Comentario | Capturar información referente a las Ordenes de Compras. |
% Descuento | En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados. |
Info |
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Los datos que no se indiquen se tomarán de la cotización original |
- Hacer click en el botón ,
- En caso de que proceda realizar las modificaciones pertinentes y dar click en el botón de .
Regresar al inicio
Actualizar
Ordenes de Compras
Una vez realizada la actualización de la cotización no se puede realizar ninguna modificación. No es necesario que este actualizada la cotización para realizar la comparación con otras Ordenes de Compras.
La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
Para actualizar las Ordenes de Compras se realizan los siguientes pasos:
- Hacer click en el botón de
Status |
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colour | Blue |
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title | actualizar |
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|
en la ventana de Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | Cotizaciones de mercancías |
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|
. - Despliega la ventana
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | cotizaciones |
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|
, en la ventana Status |
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colour | Blue |
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title | actualiza cotizaciones |
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|
seleccionar la cotización o Ordenes de Compras que se actualizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos". - Confirmar la actualización de la cotización dando click en el botón de
Status |
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colour | Blue |
---|
title | actualizar |
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|
. - En la ventana
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | cotizaciones |
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|
hacer click en el botón de , regresando a la pantalla inicial.
Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras a actualizar, realizando los siguientes pasos:
En la ventana de
Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
---|
title | cotizaciones |
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|
muestra la ventana de Status |
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subtle | true |
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colour | Blue |
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title | búsqueda de documentos |
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|
, para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: | |
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Proveedor | Seleccionar el proveedor del in box. |
Fecha | Ingresar Día/Mes/Año del Documento. |
# Documento | Número de la cotización registrada. |
- Hacer click en el botón de BUSCAR. En la ventana
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | actualiza cotizaciones |
---|
|
se mostrara las Ordenes de Compras o desplegará el mensaje "No hay registros". - En la ventana
Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Blue |
---|
title | cotizaciones |
---|
|
hacer click en el botón de , regresando a la pantalla inicial.
Regresar al inicio