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Procedimiento para emitir Factura o Boleta Electrónica desde el Punto de Venta

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Una vez pagada la cuenta, dar clic al botón de Cuentas Pagadas  Image Removedse puede facturar inmediatamente (si cuentan con el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay activo).

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O bien, si el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay está desactivado: dar clic al botón de Cuentas Pagadas  Image Added en la parte superior izquierda y realizar las siguientes acciones:

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  1. Seleccionar la cuenta a la que se le asignara el DTE (Documento Tributario Electrónico).
  2. Hacer clic en el icono Image Removed Image Added, este icono se mostrara dependiendo del nivel de usuario. 
  3. Se abrirá la ventana 

    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlefacturar cuenta
     y capturar los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Código Fiscal

    Capturar nombre o RUT del cliente al que se emitirá el DTE. En caso de seer nuevo dar clic en el

    iconoImage Removed para

    icono Image Added para ingresar el cliente.

    MontoMuestra el importe a Facturar
    PropinaPor default se muestra el importe capturado en la cuenta. Si NO se debe mostrar en el DTE la propina se captura "0"; si se captura cualquier otro monto se refleja el original en el DTE.
    Impuesto desglosado
    Tipo de Documento

    Para determinar el tipo de

    DTE se da clic en el check box:
    No Apagado Image Removed : Se generara una Factura Electrónica.
    Apagado Image Removed : Se emite Boleta Electrónica.

    Documento Fiscal elegir entre las posibilidades del menú 

    Image Added


    Tipo de Factura

    Elegir haciendo clic en:
    Resumen: Mostrará en la columna Descripción "Consumo".
    Detalle: Desplegara todos los Movimientos.

    EmailCapturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos PDF y XML


  4. Dar clic en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titlefacturar
    .
  5. Una vez facturada la cuenta ésta aparecerá en cuentas pagadas con un nuevo símbolo Image RemovedImage Added


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Para recuperar los archivos PDF o XML del  DTE realizar los siguientes pasos:

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CFDi o DTE ir a la opción Reimpresión de Facturas POS

Note

Las Notas de Crédito y Débito se generan en la aplicación de Reimpresión de Factura

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