Procedimiento para emitir Factura o Boleta Electrónica desde el Punto de Venta
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Una vez pagada la cuenta, dar clic al botón de Cuentas Pagadas se puede facturar inmediatamente (si cuentan con el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay
activo).
O bien, si el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay
está desactivado: dar clic al botón de Cuentas Pagadas en la parte superior izquierda y realizar las siguientes acciones:
- Seleccionar la cuenta a la que se le asignara el DTE (Documento Tributario Electrónico).
- Hacer clic en el icono , este icono se mostrara dependiendo del nivel de usuario.
Se abrirá la ventana
y capturar los siguientes campos:Status subtle true colour Blue title facturar cuenta
icono paraCampo Descripción Código Fiscal Capturar nombre o RUT del cliente al que se emitirá el DTE. En caso de seer nuevo dar clic en el
Impuesto desglosadoicono para ingresar el cliente.
Monto Muestra el importe a Facturar Propina Por default se muestra el importe capturado en la cuenta. Si NO se debe mostrar en el DTE la propina se captura "0"; si se captura cualquier otro monto se refleja el original en el DTE.
DTE se da clic en el check box:Tipo de Documento Para determinar el tipo de
• No Apagado : Se generara una Factura Electrónica.
• Apagado : Se emite Boleta Electrónica.Documento Fiscal elegir entre las posibilidades del menú
Tipo de Factura Elegir haciendo clic en:
• Resumen: Mostrará en la columna Descripción "Consumo".
• Detalle: Desplegara todos los Movimientos.Email Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos PDF y XML - Dar clic en el botón de
.Status colour Blue title facturar - Una vez facturada la cuenta ésta aparecerá en cuentas pagadas con un nuevo símbolo
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Para recuperar los archivos PDF o XML del DTE realizar los siguientes pasos:
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CFDi o DTE ir a la opción Reimpresión de Facturas POS
Note |
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Las Notas de Crédito y Débito se generan en la aplicación de Reimpresión de Factura |
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