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Acciones previas al cierre del modulo de Cuentas por cobrar


Antes del realizar el cierre del modulo de Cuentas por Pagar se sugiere:

  1. Revisar que no exista ningún movimiento de pendiente de ingresar del periodo a cerrar (facturas, movimientos sobre facturas, etc); ya que cerrado el modulo no se podrá realizar ningún movimiento con fecha del periodo cerrado. (no debe estar emitida la póliza del día en el que se realice los movimientos).
  2. Generar los asientos contables del periodo a cerrar en 

    Highlight

    Administración→Contabilidad General→Genera Asiento Contable Movimientos Directos CxP.


  3. Emitir Balance de Cuentas por Pagar en 

    Highlight

    Administración→Cuentas por Pagar→ReportesBalance General de Cuentas por Pagar

    y comparar con auxiliares contables de la Balanza de Comprobación y saldos; idealmente deben coincidir los saldos o realizar la conciliación de los mismos.

    El sistema permite imprimir y capturar operaciones del mes posterior al mes abierto.

Cierre Periodo


Para realizar el cierre del modulo de Cuentas por Pagar se realizan los siguientes pasos

  1. Se ingresa a 

    Highlight

     Administración→Cuentas por Pagar→Cierre Mensual Cuentas por Pagar


  2. Hacer click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleCerrar mes actual (??-????)
     muestra el mes abierto.