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Las acciones que se pueden realizar son ingresar, modificar y Abonos a Cuenta#borrar, de Abonos a Cuenta. La impresión del Abono a Cuenta se realiza haciendo click en el botón de
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Para realizar la captura o ingreso del Abono a Cuenta, se realizan los siguientes pasos:
Acceder en
Highlight |
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Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias. |
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Campo | Descripción |
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# Cuenta* | Hacer click en la cuenta de a la cual se ingresara el Abono a Cuenta. |
Operación* | Elegir la operacion Abono a Cuenta. |
Fecha* | Se ingresa el día del registro del Abono a Cuenta o hacer click en el calendario. |
Mensaje depósito | No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
Depositar en cuenta propia | No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
Al imprimir rebaja saldo* | No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
Cuenta destino | No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
# Documento Transferencia | No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
Tipo Cambio | Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas. |
Proveedor | No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
Beneficiario | No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
Reposición de Compras | No habilitado en la operación de Abono a Cuenta. |
# Documento | Numero del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. |
# Cheque | Numero del cheque que se esta depositando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. |
Monto | Importe del Abono a Cuenta que se esta ingresando. |
Comentario | Descripción breve de la transacción que se registra. |
3. Dar click en el botón de
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4. Ingresar los detalles del asiento contable del Abono a Cuenta en la ventana
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Campo | Descripción |
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Cuenta Contable* | Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox. |
Id. Unidad Negocio | novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada). |
Monto* | Capturar importe del asiento contable que se registra. |
Débito | Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado. |
Concepto* | Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra. |
5. Dar click en el botón de AGREGAR o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.
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* Son campos obligatorios. Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar. Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro. |
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El Abono a Cuenta puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.
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- Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana
editar o modificar el campo que corresponda.Status subtle true colour Blue title registro de deudas - Dar click en el botón de GUARDAR.
- Colocarse en el campo de la ventana
- Detalles:
- Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
o modificar los campos que se requieren.Status subtle true colour Yellow title editar - Dar click en el botón de GUARDAR.
- Seleccionar el detalle haciendo click en el icono
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Ingresar en
Highlight |
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Administración→Tesorería→Operaciones bancarias |
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- Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana
y editar o modificar el campo que corresponda.Status subtle true colour Blue title registra operacion bancaria - Dar click en el botón de GUARDAR.
- Colocarse en el campo de la ventana
- Detalles:
- Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono
o modificar los campos que se requieren.Status subtle true colour Yellow title editar Dar click en el botón de GUARDAR.
- Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono
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Los Abonos a Cuenta pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso.
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- Dar click en el botón de BORRAR.
- Confirmar la eliminación del Abono a Cuenta dando click en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
- Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de CANCEL.
- Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
- En la ventana
seleccionar el detalle haciendo click en el iconoStatus subtle true colour Blue title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar
.Status subtle true colour Yellow title editar - Dar click en el botón de BORRAR en la ventana
Status subtle true colour Blue title Registra Asiento Contable del Movimiento Directo # ??? - Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de IGNORAR.
- En la ventana
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Ingresar en
Highlight |
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Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias |
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Pantalla de Abono en cuenta
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