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Esta aplicación permite ingresar, modificar, borrar, imprimir, autorizar, actualizar y buscar las entradas de mercancías al inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en
Highlight |
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Administración → Control Inventarios →Entradas y Salidas de Almacén → Registra Entradas al Almacén |
La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:
Se ingresan el encabezado de la factura de compra.Status subtle true colour Blue title Registra entradas de mercancia
Permite realizar búsqueda de Entradas (Compras) ya registradas.Status subtle true colour Blue title búsqueda entradas de mercancias
Despliega las Entradas (Compras) registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de Proveedor, Documento, #Documento,Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones deStatus subtle true colour Blue title Entradas de Mercancias egistradas
,Status colour Blue title imprimir
,Status colour Blue title Autorizar
yStatus colour Blue title actualizar
a las Entradas(Compras).Status colour Blue title autorizaciones pendientes
Estatus de Entradas
- Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas(Compras), no tiene registrado detalles.
- Captura: La Entrada(Compra) esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
- Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
- Actualizado: La información de la Entrada(Compra) no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.
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Para realizar la búsqueda de una entrada de Mercancía (Compras) se realizan los siguientes pasos:
En la ventana
se captura la información correspondiente de los siguientes campos:Status subtle true colour Blue title Busqueda entradas de mercancias Campo Descripción Proveedor Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. Fecha Docto Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario # Documento Ingresar el numero de factura dela compra. Es un campo alfanumérico con 20 dígitos. Estatus Ent. Elegir un estatus en especial o todos. Tip Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda
- Hacer click en el botón de
.Status colour Blue title buscar
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Para dar de alta o ingresar una Entrada de mercancías, se realizan los siguientes pasos:
En la ventana
se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:Status subtle true colour Blue title captura entradas de mercancias Campo Descripción Proveedor* Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. Tipo Docto*^ Seleccionar el tipo de documento que se se captura. # Docto Proveed* Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos. Fecha Docto* Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario Condiciones de Pago* Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta. Fecha Vcto* Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito Id. Unidad Negocio Este campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde. # Cotización En caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada. Orden de Compra Si existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada. Aplica s/Anticipo Si existe elegir el numero que le corresponde. Comentario Capturar información referente a la entrada(compra). % Descuento En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados. Total Entrada Monto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación). Tipo Cambio Aplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda. Tip Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.
- Hacer click en el botón de
.Status colour Blue title agregar Capturar el detalle de la entrada(compra) en la ventana
digitando la información correspondiente de los siguientes campos:Status subtle true colour Blue title Captura Detalle de la Entrada de Mercancías Fact ??? No ??? Campo Descripción Tipo* Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía. Producto* Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía. Facturado* Cantidad de producto que esta mencionado en la factura. Recibido* Importe de mercancías recibidas. Precio* Costo unitario del producto. % Descto. En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado. - Dar click click en el botón de
.Status colour Blue title agregar - En la ventana
se muestran los productos con las entradas ya capturadas.Status subtle true colour Blue title Detalle de la entrada fact ??? No??? Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.
Note * Campos Obligatorios
^ Campos aplicables en Chile
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Se puede modificar el encabezado y los detalles de la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:
Encabezado:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus subtle true colour Blue title Entradas de mercancias registradas
de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel.Status subtle true colour Yellow title editar - Modificar el campo que corresponda en la ventana
Status subtle true colour Blue title captura entradas de mercancias - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title guardar
Detalles:
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Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:
Entrada de Mercancía:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus subtle true colour Blue title Entradas de mercancias registradas
de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel.Status subtle true colour Yellow title editar - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title borrar - Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón
, o en el botón deStatus colour Blue title ok
para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.Status colour Blue title cancel
Detalles:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus subtle true colour Blue title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???
del producto a modificar en la columna de Sel.Status subtle true colour Yellow title editar - Modificar el campo que corresponda en la ventana
.Status subtle true colour Blue title captura detalle de la entrada mercancías fact ??? No. ??? - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title guardar
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Se puede imprimir la entrada de mercancías:
Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus subtle true colour Blue title Entradas de mercancias registradas
de la entrada de mercancía a imprimir en la columna Sel.Status subtle true colour Yellow title editar - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title imprimir - Hacer click en el botón
para regresar a la pantalla de la aplicación.Status colour Blue title ignorar
Desde la ventana
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Despliega la ventana
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Campo | Descripción |
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Proveedor | Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda o dejar todos. |
Num Factura | Indicar el numero del documento o dejar en blanco para todos. |
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Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.
La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
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Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
CampoDescripciónProveedor Seleccionar el proveedor del cual se realizara la búsqueda. Fecha Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario. # Documento Numero de documento registrado se esta buscando. - Hacer click en el botón de BUSCAR.
- En la ventana
se mostrara las entradas de mercancías o desplegará el mensaje "No hay registros".Status subtle true colour Blue title autoriza entradas de mercancias - En la ventana
hacer click en el botón deStatus subtle true colour Blue title autoriza entradas de mercancias
, regresando a la pantalla inicial.Status colour Blue title regresar
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Es necesario que las entradas de mercancías tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización no se puede modificar la entrada de mercancía. Al actualizar se afecta el kardex.
La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
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Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
CampoDescripciónProveedor Seleccionar el proveedor del cual se realizara la búsqueda. Fecha Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario. # Documento Numero de documento registrado se esta buscando. - Hacer click en el botón de BUSCAR.
- En la ventana
se mostrara las entradas de mercancías o desplegará el mensaje "No hay registros".Status subtle true colour Blue title actualiza entrada de mercancias - En la ventana
hacer click en el botón deStatus subtle true colour Blue title actualiza mercancia
, regresando a la pantalla inicial.Status colour Blue title regresar
Pantalla Inicial
Captura de Encabezado de Entrada de mercancia
Captura de Detalle (productos) Entradas de Mercancías
Modificación de Detalle en Entradas de Mercancías
Impresión de Entradas de Mercancías
Autorización de Entradas de Mercancías
Actualizar de Entradas de Mercancías
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Note |
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