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Ordenes de Compras

Documentos donde se registra la solicitud de Productos/Artículos a comprar a los proveedores con los precios ya pactados.

...

Esta aplicación permite ingresarRegistra e Imprime Ordenes de compras,  Registra e Imprime Ordenes de comprasRegistra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de comprasRegistra e Imprime Ordenes de compras y buscar las Ordenes de Compras de mercancías. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se debe tener seleccionado el almacén en el cual se realizaran la cotización.

Se accesa en

Highlight

Administración → Control Inventarios →Cotizaciones y Compras→Registra e Imprime Ordenes de Compras

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

  • Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleBusca ordenes de compras Registradas
     Permite realizar búsqueda de Ordenes de Compras ya registradas.
  • Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleordenes de Compra
     Despliega las Ordenes de Compras registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Fecha OC, Centro Costo y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de 
    Status
    colourBlue
    titleimprimir
    Status
    colourBlue
    titleAutorizar
    Status
    colourBlue
    titleactualizar
      y
    Status
    colourBlue
    titleautorizaciones pendientes
     a las Ordenes de Compras.

Estatus de Ordenes de Compras

  • Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Ordenes de Compras, no tiene registrado detalles.
  • Captura: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
  • Autorizado: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro se autorizo y esta lista para ser actualizada, se puede imprimir, modificar o borrar.
  • Actualizado: La información de la Ordenes de Compras no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

...

Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras ya registradas, realizando los siguientes pasos:

  1. En la ventana de  

    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlebusca ordenes de compra registradas
    , capturara uno, varios o todos campos siguientes:

    Campo
    Descripción
    ProveedorSeleccionar el proveedor del in box o Todos
    Centro de CostoElegir un centro de costo en particular o Todos
    Solicitado porIngresar el nombre o departamento que solicito los productos.
    Usuario CapturóSeleccionar un usuario en especial o todos
    FechaCapturar día de la cotización dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario.
    EstatusElegir un estatus en particular o Todos
  2. Hacer click en el botón de BUSCAREn la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleordenes de compra
     se mostrara las Ordenes de Compras  o desplegará el mensaje "No hay registros".

  

Regresar al inicio

...

Para dar de alta o ingresar una Cotización de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana 

    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleCotizaciones de Mercancias
     se da click en el icono de 
    Status
    subtletrue
    colourGreen
    titleInsertar

  2. En la ventana 

    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleCaptura cotización de mercancias
     captura el encabezado de la cotización de la mercancías, ingresando la información correspondiente de los siguientes campos:

    CampoDescripción
    # Cotización*Ingresar el numero de cotización recibida del proveedor. El campo es alfanumérico con 20 dígitos.
    Fecha*Capturar día de la cotización dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario.
    Proveedor*Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
    Centro de Costo*Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías.
    ComentarioCapturar información referente a las Ordenes de Compras.
    % DescuentoEn caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
    Tip

    Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.

  3. Hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleagregar
    .
  4. Capturar el detalle de la Cotización en la ventana 

    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleCaptura detalle de la cotización de Mercancías No ???
     digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Tipo*Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
    Producto*Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
    Descripción Adicional del ProductoSe captura especificaciones del producto cotizado.
    Cantidad*Cantidad de producto que esta mencionado en la cotización
    Precio*Costo unitario del producto.
    % Descto.En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.
  5. Dar  click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleagregar
    .
  6. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleDetalle de cotización de mercancías No???
     se muestran los productos ya capturados en la cotización.
  7. Repetir los pasos cuatro y cinco por cada producto que se cotiza.

    Note

    * Campos Obligatorios

Regresar al inicio

...

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la Cotización de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleCotizaciones de mercancías
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecaptura cotización de mercancías
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

Detalles:

...

Status
subtletrue
colourBlue
titledetalle de Cotización de mercancías No???

...

Status
subtletrue
colourBlue
titlecaptura detalles de la cotización de mercancías No. ???

...

Status
colourBlue
titleguardar

...

 Regresar al inicio

...

Se puede borrar la Cotización de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

Cotización de Mercancía:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleCotización de mercancías
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     de la Ordenes de Compras de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleborrar
     en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecaptura cotización de mercancías
  3. Confirmar borrar la cotización de mercancías haciendo click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleok
    , o en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titlecancel
     para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles de Cotización:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titledetalles de cotización de mercancías No???
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     del producto a modificar en la columna de Editar.
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleCaptura detalle de la cotización de mercancías No. ???
    .
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

...

Se puede imprimir la cotización de mercancías:

Entrando a la cotización, realizando los siguientes pasos:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleCotizaciones de mercancías
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     de la cotización de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleimprimir
    .
  3. Hacer click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleignorar
     para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titleCotizaciones de mercancías
 realizándose los siguientes pasos:

...

Status
colourBlue
titleimprimir

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleCotizaciones de mercancías

...

Despliega la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titlecotizaciones
, en la ventana 
Status
subtletrue
colourBlue
titledefina valores para los parámetros del reporte
 capturar la información de los siguientes campos:

CampoDescripción
Fecha DesdeIndica la fecha de inicio dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario.
Fecha HastaIndica la fecha de termino dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario.
ProveedorSeleccionar un proveedor o Todos
Centro de CostoElegir un centro de costo en particular o Todos

...

Status
colourBlue
titlemostrar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleCotizaciones

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Regresar al inicio

 

...

Para copiar los productos de una cotización ya registrada en una nueva cotización, deben indicarse los nuevos datos del proveedor, centro de costo, fecha y número de cotización. Los datos que no se indiquen se tomarán de la cotización original

Para duplicar la cotización se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleCotización de mercancías
     hacer click en el icono
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     de la Ordenes de Compras de mercancía a duplicar en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleduplicar
     en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecaptura cotización de mercancías
  3. Capturar la nueva información delos siguientes campos: 

    CampoDescripción
    # Cotización*Ingresar el numero de cotización recibida del proveedor. El campo es alfanumérico con 20 dígitos.
    Fecha*Capturar día de la cotización dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario.
    Proveedor*Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
    Centro de Costo*Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías.
    ComentarioCapturar información referente a las Ordenes de Compras.
    % DescuentoEn caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
    Info

    Los datos que no se indiquen se tomarán de la cotización original

  4. Hacer click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleduplicar
    ,
  5. En caso de que proceda realizar las modificaciones pertinentes y dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

Regresar al inicio

...

Una vez realizada la actualización de la cotización no se puede realizar ninguna modificación. No es necesario que este actualizada la cotización para realizar la comparación con otras Ordenes de Compras. 

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

Para actualizar las Ordenes de Compras se realizan los siguientes pasos:

  1. Hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleactualizar
     en la ventana de 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleCotizaciones de mercancías
    . 
  2. Despliega la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecotizaciones
    , en la ventana 
    Status
    colourBlue
    titleactualiza cotizaciones
     seleccionar la cotización o Ordenes de Compras que se actualizaran haciendo click en el check box  de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
  3. Confirmar la actualización de la cotización dando click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleactualizar
    .
  4. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecotizaciones
     hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleregresar
    , regresando a la pantalla inicial.

Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras a actualizar, realizando los siguientes pasos:

  1. En la ventana de 

    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecotizaciones
     muestra la ventana de 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlebúsqueda de documentos
    , para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

    Campo
    Descripción
    ProveedorSeleccionar el proveedor del in box.
    FechaIngresar Día/Mes/Año del Documento.
    # DocumentoNúmero de la cotización registrada.
  2. Hacer click en el botón de BUSCAREn la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleactualiza cotizaciones
     se mostrara las Ordenes de Compras o desplegará el mensaje "No hay registros".
  3. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecotizaciones
     hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleregresar
    , regresando a la pantalla inicial.

 Regresar al inicio

 

...

Note

Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos