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Todas las obligaciones adquiridas por la empresa; ya sea por la compra de productos registradas en el modulo de Control de Inventario, o de manera registro directo como son  prestación de un servicio, el arrendamiento de inmuebles, honorarios, etc.

Se configuran los parámetros ingresando en

Highlight

Configuraciones→Configuración Back Office→Cuentas por Pagar

 

Los parámetros a configurar para el modulo de Cuentas por Pagar son:

Segmentos y Tipos de Proveedores

Definición de grupos por características  de los proveedores. Estos segmentos se utilizaran para realizar el enlace con cuentas contables

Condiciones de Crédito de Proveedores

Plazo (días) para pago de las facturas de proveedores.

...

Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos.