Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

En esta aplicación se generan los reportes referentes a las transacciones de Cuentas por Pagar.

Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en PDF o enviarse a Excel, 

Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:

Accesar en 

Highlight

 Administración→Cuentas por Pagar→Reportes

...

A continuación se en listan los reportes que se pueden generar:

...

Reporte

...

Descripción (Reporte/Campos)

...

  • Mostrar: Eligir si son los activos,inactivos o todos.
  • Segmento: Seleccionar uno en específico o todos.

...

  • Mostrar: Eligir si son los activos,inactivos o todos.
  • Proveedor: Seleccionar especifico a un proveedor.
  • Segmento: Elegir un en específico o todos.

...

  • Fecha desde: Indica la fecha de inicio. Dejar en blanco para mostrar todas las facturas vigentes.
  • Fecha hasta: Indica la fecha de termino. Dejar en blanco para mostrar todas las facturas vigentes.
  • Periodo: Elegir consultar movimientos del mes abierto (Periodo Actual) o que ya fueron actualizados (Histórico)
  • Formato Reporte:
    • Normal: Despliega el reporte en formato enriquecido.
    • Para Exportación: Despliega los datos sin formato.
  • Proveedor: Elegir un proveedor en especifico o todos.

...

  • Fecha de Corte : Indica a que fecha es el reporte.
  • Detalle: Elegir si se mostrara lista detallada de facturas o solo saldos.
  • Agrupar por: Elegir por tipo de proveedor o de segmentos.
  • Tipo de moneda: Definir la moneda, el reportes sera por alguna en especifico o todas.

...

Muestra la antigüedad histórica de las facturas por segmentos y tipos de proveedores a una fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son:

  • Fecha de Corte : Indica a que fecha es el reporte.
  • Detalle: Elegir si se mostrara lista detallada de facturas o solo saldos.
  • Agrupar por: Elegir por tipo de proveedor o de segmentos.
  • Tipo de moneda: Definir la moneda, el reporte sera por alguna en especifico o todas.

...

  • Fecha desde: Indica la fecha de inicio.
  • Fecha hasta: Indica la fecha de termino.
  • Proveedor : Elegir un proveedor en especifico o todos.
  • Num Factura: Capturar el numero de factura o dejar en blanco para todas.
  • Num Documento: Capturar el numero de documento o dejar en blanco para todos.

...

Note

Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos