Acciones previas al cierre del modulo de Cuentas por cobrar
Antes del realizar el cierre del modulo de Cuentas por Pagar se sugiere:
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Generar los asientos contables del periodo a cerrar en
Highlight |
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Administración→Contabilidad General→Genera Asiento Contable Movimientos Directos CxP. |
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Emitir Balance de Cuentas por Pagar en
Highlight |
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Administración→Cuentas por Pagar→Reportes→Balance General de Cuentas por Pagar |
y comparar con auxiliares contables de la Balanza de Comprobación y saldos; idealmente deben coincidir los saldos o realizar la conciliación de los mismos.
El sistema permite imprimir y capturar operaciones del mes posterior al mes abierto.
Cierre Periodo
Para realizar el cierre del modulo de Cuentas por Pagar se realizan los siguientes pasos
Se ingresa a
Highlight |
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Administración→Cuentas por Pagar→Cierre Mensual Cuentas por Pagar |
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Status | ||||
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Note |
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