En este módulo es donde podrá controlar los procesos con la cuenta del huésped, folios de varios y la administración del proceso de facturación entre otras:
Cargos manuales a cuentas de huéspedes y folios varios.
Consultar estados de cuenta.
Abrir crédito a cuentas de huéspedes.
Hacer cargos y abonos a las cuentas.
Dividir folios.
Crear folios de extras.
Programar folios para cuentas maestras.
Dar check out a las cuentas de huéspedes y folios varios.
Facturar.
Para ingresar seleccione: Front Office → Caja → Control de cuentas
En la pantalla inicial encontrará tres ventanas:
Nombre del Concepto | Obervaciones |
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Ventana CONTROL DE CUENTAS | Es una ventana de búsqueda que le permitirá acceder directamente a la cuenta deseada, la cuenta a buscar puede ser una habitación o un folio de varios:
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Ventana SELECCIONAR FOLIO DE VARIOS | Esta ventana mostrará los folios de varios abierto. |
Ventana SELECCIONAR HABITACIÓN | En esta ventana se mostrarán todas las habitaciones que están en casa a la fecha actual, podrá tomar cualquiera haciendo clic en el Icono de LÁPIZ. |
Al entrar a la cuenta de la habitación podrá ver lo siguiente
Nombre del Concepto | Observaciones |
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Ventana de la HABITACIÓN | En esta ventana verá la información general de la reservación:
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Ventana CONCEPTOS DE FACTURACIÓN | Esta ventana contendrá todos los conceptos de facturación (previamente definidos por el hotel) con los que podrá realizar cargos manualmente, estos se muestran ordenados por grupos o departamentos de conceptos:
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Ventana de FOLIOS | Esta ventana muestra todos los folios que tiene abierta la habitación, incluyendo su descripción y el saldo actual:
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Abono a cuenta de huésped
Ya en la cuenta de habitación seleccione Abono de la ventana FOLIOS.
Se abrirá la ventana CARGO EN CUENTA, donde podrá escribir el Monto:
Por default el sistema colocará un signo menos (-) el cual deberá dejarlo para realizar Abonos a cuenta.
Una vez anotado el monto del Abono haga clic en ACEPTAR.
El sistema preguntará en otra ventana la forma del pago (efectivo, tarjeta de crédito, etc.), realice el registro de la forma de pago y haga clic en GUARDAR, regresará a la ventana donde deberá hacer clic en el botón ACEPTAR y el abono se aplicará.
Podrá ver que el abono fue cargado a la cuenta y para verificarlo haga clic en el icono CUENTA del folio correspondiente.
Devolución de cuenta de huésped
Ya en la cuenta de habitación seleccione Abono de la ventana FOLIOS.
Se abrirá la ventana CARGO EN CUENTA, donde podrá escribir el Monto:
Tendrá la opción de realizar una devolución seleccionando la casilla Devolución, notará que el signo cambia, para devoluciones siempre debe tener un signo (+) o permanecer sin signo.
Una vez anotado el monto de la Devolución haga clic en el botón ACEPTAR.
El sistema preguntará en otra ventana la forma del pago (efectivo, tarjeta de crédito, etc.), realice el registro de la forma de pago y haga clic en GUARDAR, regresará a la ventana donde volverá hacer clic en ACEPTAR y la Devolución se aplicará.
Podrá ver que la Devolución fue registrada en la cuenta y para verificarlo haga clic en el icono Cuenta del folio correspondiente.
Cargos manuales
Ya en la cuenta de habitación seleccione el concepto de facturación del que quiera hacer el cargo manual.
Aparecerá la ventana CARGO A CUENTA donde podrá ingresar el monto.
Haga clic en el botón ACEPTAR y el cargo será aplicado a la cuenta, esto podrá verificarlo en el saldo o bien abriendo el estado de cuenta.
Algunos cargos le pedirán información adicional como número del comprobante o número de teléfono en caso de los cargos para llamadas telefónicas.
Si usted carga manualmente el concepto de facturación "Habitación" el sistema al correr la auditoría reconocerá este cargo y no lo volverá a cargar.
Check out de habitaciones
Ya en la cuenta de habitación al dar check out deberá:
Preferentemente dar salida a los folios de extras y al final el folio Principal.
Si la cuenta tiene saldo en contra deberá aplicar el abono correspondiente según lo explicado arriba.
Si la cuenta tiene saldo a favor deberá aplicar la devolución correspondiente según lo explicado arriba.
Cuando la cuenta ya esté en cero haga clic sobre el botón FACTURA:
Si la habitación no tuviera la fecha de salida al momento de facturar el sistema le mandará un aviso y dándole la opción de cambiar la fecha.
En seguida se abrirá la ventana para facturar donde tendrá dos opciones:
Check out con factura: Se abrirá la ventana de FACTURACIÓN donde podrá hacer cambios a la información de facturación y podrá solicitar la factura en Resumen o en Detalle, le solicitará un correo electrónico en donde será enviada la factura.
En esta ventana podrá abandonar el proceso de facturación
Si los datos de facturación son correctos haga clic en el botón IMPRIME FACTURA ELECTRÓNICA.
En ese momento la factura se abrirá en una ventana para poder guardarla en pdf o imprimirla.
Del lado derecho hay un botón con la pregunta ¿FACTURACIÓN CORRECTA? si oprime el botón SI la factura será enviada por correo electrónico en ese momento y la habitación quedará liberada y la cuenta cerrada.
Botón CHECK OUT SIN FACTURA: le permitirá dar salida a la habitación sin emitir factura.
Botón SALIR: abandonará la operación sin realizar cambios.