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Los asientos contables de cuentas por pagar se pueden emitir de forma manual. Una vez generada el asiento contables, NO se podrá:

  • Registrar ningún movimientos con la fecha del asiento contable.
  • Modificar el asiento por lo que en caso de algún error en el mismo, se tendrá que corregir en una póliza de diario (México) o un traspaso (Chile).

Las posibles causas por las que no se pueda realizar el asiento son:

  •  Existan deudas(facturas) o movimientos sobre deudas (notas de crédito,  débito  etc.) que no estén actualizadas.
  •  La deudas o movimientos tenga  algún error:  como no este cuadrado el registro contable.
  •  El asiento del día ya este generado. No se permite asientos contables duplicados del mismo día.
  •  La fecha no corresponda al mes abierto o en proceso.

Para generar el o los asientos contables de los movimientos de cuentas por pagar, se realizan los siguientes pasos:

  1. Ingresar en 

    Administración→Contabilidad General→Genera Asiento Contable Movimientos Directos CXP.

  2. En la ventana GENERA ASIENTO CONTABLE DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR ingresar el periodo (día) por el se emitirá el asiento contable.
  3. Hacer click en el botón de GENERAR
  4. Dar click en el botón de GENERAR (DIA/MES/AÑO). para confirmar la generación de los asientos contables o en el botón de REGRESAR para no realizar la generación de los asientos contables o modificar la fecha por el cual se emitirá el asiento contable.
  5. Se mostrar en la ventana GENERA ASIENTO CONTABLE DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR el numero, la fecha y el monto del asiento contable generado. Puede ingresar al asiento haciendo click en el numero del asiento generado.
  6. Hacer click en el botón de REGRESAR para volver a la venta GENERA ASIENTO CONTABLE DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR.

    Los asientos contables generados se encuentran en 

    Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

Cabe hacer mención que aquí solo se emite el Asiento Contable, la captura de los detalle del asiento contable se realiza en las diferentes aplicaciones del modulo de Cuentas por Pagar (Registro de deudas [ facturas], Movimientos, etc.) y es en el proceso de actualización cuando son afectadas las cuentas correspondientes.

 

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