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Movimientos
Se consideran movimientos sobre deudas a las notas de cargo, notas de crédito, pagos manuales, etc. Se realiza la captura de movimientos sobre la factura o la deuda cuando tiene el estatus de actualizada.
Para la captura, modificación, eliminación, autorización y actualización de los movimientos sobre deudas/facturas; requiere que el mes este abierto.
En ventana MOVIMIENTOS SOBRE FACTURA # XXX muestra los botones con las acciones de Imprimir, Autorizar, Actualizar y el icono de editar los movimientos
Alta, Ingreso, Captura Movimientos
Para realizar la captura o ingreso directo de movimientos, se realizan los siguientes pasos:
Acceder en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.- Para registrar el movimiento, hacer clic en el icono EDITAR en la ventana DEUDAS REGISTRADAS de la deuda a la cual se ingresa el movimiento.
Ingresar la información del movimiento en la ventana REGISTRO DE MOVIMIENTO SOBRE DEUDA, capturando los siguientes campos:
Campo Descripción Operación Seleccionar el tipo de operación que se esta registrando, por ejemplo: Nota de Crédito, Pago, Nota de Cargo etc. Tipo de documento Elegir el tipo de documento que se esta capturando, por ejemplo: Nota de Crédito papel, Nota de Crédito Electrónica, etc. # Documento El el numero o folio del documento que se registra. Fecha Op. Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer clic en calendario. Sub Total Capturar el importe de la base con IVA. Automáticamente se captura el importe en el campo IVA. Sub Total Exento Capturar el importe de la base Exenta Comentario Descripción breve del movimiento que se registra en esta transacción. - Dar clic en el botón AGREGAR o hacer clic en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada.
Ingresar los detalles del asiento contable del movimiento en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO con la información correspondiente en los siguientes campos:
CampoDescripciónCuenta Contable* Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo clic flecha " ν " del list box. Id. Unidad Negocio Novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.
Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde.
Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto* Capturar importe del asiento contable que se registra. Débito Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer clic en el check box para que este desactivado. Concepto* Descripción breve de la movimiento en esta transacción que se registra.
Dar clic en el botón AGREGAR o hacer clic en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada.
* Son campos obligatorios.
Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar el movimiento.
Se permite el ingreso de movimientos si no esta generado el asiento contable del día de registro.
Pantalla de Registro de Movimiento sobre deuda
Pantalla de Movimiento registrado sobre deuda y captura de detalles al asiento contable
Modificar Movimientos
Los movimientos pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.
1. Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del movimiento:
- Encabezado:
- Colocarse en el campo en la ventana REGISTRO DE MOVIMIENTOS SOBRE FACTURA # y editar o modificar el campo que corresponda.
- Dar clic en el botón GUARDAR.
- Asiento Contable:
- Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo clic en el icono EDITAR en la ventana ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO A CUENTAS POR PAGAR.
- En la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO FACTURA # editar o modificar los campos que se requieren.
- Dar clic en el botón GUARDAR.
- Encabezado:
- Para modificar un movimiento posteriormente al ingreso, se realiza los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos- Localizar la deuda o factura que tiene el movimiento a modificar a través de una búsqueda o verificar si aparece en la ventana DEUDAS REGISTRADAS
- Dar clic en el icono EDITAR de la deuda o factura a la cual se le realizaran los cambios en el movimiento.
- Encabezado:
- En la ventana REGISTRO DE MOVIMIENTOS SOBRE FACTURA # colocarse en el campo a editar o modificar lo que corresponda.
- Dar clic en el botón GUARDAR.
- Asiento Contable:
- Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo clic en el icono EDITAR en la ventana ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO A CUENTAS POR PAGAR.
- En la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO FACTURA # editar o modificar los campos que se requieren.
- Dar clic en el botón GUARDAR.
- Encabezado:
Eliminar o Borrar Movimientos
Los movimientos pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso, Su estatus puede ser captura o autorizado.
- Para eliminar o borrar un movimiento al momento del ingreso:
- Antes de hacer clic en le botón AGREGAR, Dar clic en el botón IGNORAR y se limpiaran los datos capturados.
- Cuando ya se agrego el movimiento:
- Seleccionar el movimiento haciendo clic en el icono EDITAR en la ventana MOVIMIENTOS SOBRE FACTURA # XXXX
- Dar clic en el botón BORRAR.
- Confirmar la eliminación del movimiento dando clic en el botón OK y volverá a la pantalla inicial de Registro de movimientos.
- Se puede cancelar la eliminación del movimientos haciendo clic en el botón CANCEL .
- Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
- En la ventana ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO A CUENTAS POR PAGAR seleccionar el detalle haciendo clic en el icono EDITAR.
Dar clic en el botón BORRAR de la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # XXXX
Los asientos contables automáticos no se pueden eliminar ni modificar, estos asientos tiene de lado izquierdo un rombo azul.
2. Para eliminar o borrar un movimiento posteriormente al ingreso debe estar en estatus de captura o autorizado y se realizan los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Cuentas por Pagar→Registro Deudas y Movimientos- Localizar la deuda del movimiento a eliminar a través de una búsqueda en la ventana BÚSQUEDA DE DEUDAS REGISTRADAS o si aparece en la ventana DEUDAS REGISTRADAS
- Dar clic en el icono EDITAR de la deuda a la cual se eliminara el movimientos en la ventana DEUDAS REGISTRADAS .
- Seleccionar el movimiento a eliminar haciendo clic en el icono EDITAR en la ventana MOVIMIENTOS SOBRE FACTURA # XXXX
- Dar clic en el botón BORRAR.
- Confirmar la eliminación del movimiento dando clic en el botón OK.
- Si se hace clic en el botón CANCEL se aborta la eliminación del movimiento.
Autorizar Movimientos
Es necesario que el asiento contable del movimiento este cuadrado para poder realizar el proceso autorización; si el asiento contable del movimiento esta descuadrado aparece el icono TRIANGULO, debiendo corregirse para continuar. Después de realizar al autorización, se puede Movimientos sobre Deudas#modificar o Movimientos sobre Deudas#borrar el movimiento siguiendo los pasos indicados. Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.
La autorización puede realizarse de manera individual (un solo movimiento) o por grupos (varios o todos los movimientos de una sola vez)
- Para autorizar un movimientos o movimientos de una factura en especifico se siguen los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos- Localizar la deuda del movimiento a autorizar a través de una búsqueda en la ventana BÚSQUEDA DE DEUDAS REGISTRADAS o si aparece en la ventana DEUDAS REGISTRADAS
- Dar clic en el iconoEDITAR de la deuda a la cual se autorizara el movimiento en la ventana DEUDAS REGISTRADAS .
Hacer clic en el botón AUTORIZAR en la ventana de MOVIMIENTOS SOBRE FACTURA # XXXX
- En la ventana AUTORIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDA seleccionar las movimientos que se autorizaran haciendo clic en el check box o dar clic en el check box de "seleccionar todos".
- Confirmar la autorización de las movimientos dando clic en el botón AUTORIZAR
- En la ventana AUTORIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDA hacer clic en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla de la deuda.
- Para autorizar un movimientos o por grupo de movimientos desde la ventana DEUDAS REGISTRADAS, se siguen los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos- En la ventana DEUDAS REGISTRADAS hacer clic en el botón de AUTORIZAR DETALLE
Dar clic en el check box del movimiento a autorizar o dar clic en el check box de "seleccionar todos". en la ventana MOVIMIENTOS SOBRE DEUDAS .
- Confirmar la autorización de las movimientos dando clic en el botón AUTORIZAR
- En la ventana AUTORIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDA hacer clic en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registro de Deudas y Movimientos.
En la ventana de AUTORIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDAS muestra la ventana de BUSQUEDA DE DOCUMENTOS donde se puede buscar las movimientos a autorizar.
Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
CampoDescripciónProveedor Capturar nombre del proveedor o dar clic en el list box y elegir haciendo clic en el proveedor. Fecha Ingresar Día/Mes/Año del Documento en el que fue registrado. También se puede hacer clic en el calendario. # Documento Capturar el numero del movimiento (nota de credito, pago, etc) que fue registrado. # Documento que afecta Numero de la deuda (factura) a la de fue registrado el documento que se busca. - Hacer clic en el botón de BUSCAR.
- El resultado de la búsqueda se mostrara en la ventana MOVIMIENTO SOBRE DEUDAS
Actualizar Movimientos
Es necesario que los movimientos tengan el estatus de autorizado. La actualización puede realizarse de manera individual (una solo movimiento) o por grupos (varias o todas las movimientos de una sola vez).
- Para actualizar los movimientos de una factura en especifico se siguen los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos- Localizar la deuda del movimiento a actualizar a través de una búsqueda en la ventana BÚSQUEDA DE DEUDAS REGISTRADAS o si aparece en la ventana DEUDAS REGISTRADAS
- Dar clic en el iconoEDITAR de la deuda a la cual se actualizara el movimiento en la ventana DEUDAS REGISTRADAS .
Hacer clic en el botón ACTUALIZAR en la ventana de MOVIMIENTOS SOBRE FACTURA # XXXX
- En la ventana ACTUALIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDA seleccionar las movimientos que se autorizaran haciendo clic en el check box o dar clic en el check box de "seleccionar todos".
- Confirmar la autorización de las movimientos dando clic en el botón ACTUALIZAR
- En la ventana ACTUALIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDA hacer clic en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla de la deuda.
- Para actualizar un movimientos o por grupo de movimientos desde la ventana DEUDAS REGISTRADAS, se siguen los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos- En la ventana DEUDAS REGISTRADAS hacer clic en el botón de ACTUALIZAR DETALLE
Dar clic en el check box del movimiento a actualizar o dar clic en el check box de "seleccionar todos". en la ventana MOVIMIENTOS SOBRE DEUDAS .
- Confirmar la actualización de las movimientos dando clic en el botón ACTUALIZAR
- En la ventana ACTUALIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDA hacer clic en el botón de REGRESAR, regresando a la inicial del Registro de Deudas y Movimientos.
En la ventana de ACTUALIZA MOVIMIENTOS SOBRE DEUDA muestra la ventana de BUSQUEDA DE DOCUMENTOS donde se puede buscar las movimientos a actualizar.
Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos los campos siguientes:
CampoDescripciónProveedor Capturar nombre del proveedor o dar clic en el list box y elegir haciendo clic en el proveedor. Fecha Ingresar Día/Mes/Año del Documento en el que fue registrado. También se puede hacer clic en el calendario. # Documento Capturar el numero del movimiento (nota de credito, pago, etc) que fue registrado. # Documento que afecta Numero de la deuda (factura) a la de fue registrado el documento que se busca. - Hacer clic en el botón BUSCAR.
- El resultado de la búsqueda se mostrara en la ventana MOVIMIENTO SOBRE DEUDAS
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