- Created by Saul Lara Montiel (Deactivated), last modified on 01 Apr, 2016
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En este módulo es donde podrá controlar los procesos con la cuenta del huésped, folios de varios y la administración del proceso de facturación entre otras:
- Cargos manuales a cuentas de huéspedes y folios varios.
- Consultar estados de cuenta.
- Abrir crédito a cuentas de huéspedes.
- Hacer cargos y abonos a las cuentas.
- Dividir folios.
- Crear folios de extras.
- Programar folios para cuentas maestras.
- Dar check out a las cuentas de huéspedes y folios varios.
- Facturar.
Para ingresar seleccione:
En la pantalla inicial encontrará tres ventanas:
Nombre del Concepto | Obervaciones |
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Ventana CONTROL DE CUENTAS | Es una ventana de búsqueda que le permitirá acceder directamente a la cuenta deseada, la cuenta a buscar puede ser una habitación o un folio de varios:
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Ventana SELECCIONAR FOLIO DE VARIOS | Esta ventana mostrará los folios de varios abierto. |
Ventana SELECCIONAR HABITACIÓN | En esta ventana se mostrarán todas las habitaciones que están en casa a la fecha actual, podrá tomar cualquiera haciendo clic en el Icono de LÁPIZ. |
Al entrar a la cuenta de la habitación podrá ver lo siguiente:
Nombre del Concepto | Observaciones |
---|---|
Ventana de la HABITACIÓN | En esta ventana verá la información general de la reservación:
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Ventana CONCEPTOS DE FACTURACIÓN | Esta ventana contendrá todos los conceptos de facturación (previamente definidos por el hotel) con los que podrá realizar cargos manualmente, estos se muestran ordenados por grupos o departamentos de conceptos:
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Ventana de FOLIOS | Esta ventana muestra todos los folios que tiene abierta la habitación, incluyendo su descripción y el saldo actual:
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Abono a cuenta de huésped
- Ya en la cuenta de habitación seleccione Abono de la ventana FOLIOS.
- Se abrirá la ventana CARGO EN CUENTA, donde podrá escribir el Monto:
- Por default el sistema colocará un signo menos (-) el cual deberá dejarlo para realizar Abonos a cuenta.
- Una vez anotado el monto del Abono haga clic en ACEPTAR.
- El sistema preguntará en otra ventana la forma del pago (efectivo, tarjeta de crédito, etc.), realice el registro de la forma de pago y haga clic en GUARDAR, regresará a la ventana donde deberá hacer clic en el botón ACEPTAR y el abono se aplicará.
- Podrá ver que el abono fue cargado a la cuenta y para verificarlo haga clic en el icono CUENTA del folio correspondiente.
Devolución de cuenta de huésped
- Ya en la cuenta de habitación seleccione Abono de la ventana FOLIOS.
- Se abrirá la ventana CARGO EN CUENTA, donde podrá escribir el Monto:
- Tendrá la opción de realizar una devolución seleccionando la casilla Devolución, notará que el signo cambia, para devoluciones siempre debe tener un signo (+) o permanecer sin signo.
- Una vez anotado el monto de la Devolución haga clic en el botón ACEPTAR.
- El sistema preguntará en otra ventana la forma del pago (efectivo, tarjeta de crédito, etc.), realice el registro de la forma de pago y haga clic en GUARDAR, regresará a la ventana donde volverá hacer clic en ACEPTAR y la Devolución se aplicará.
- Podrá ver que la Devolución fue registrada en la cuenta y para verificarlo haga clic en el icono Cuenta del folio correspondiente.
Cargos manuales
- Ya en la cuenta de habitación seleccione el concepto de facturación del que quiera hacer el cargo manual.
- Aparecerá la ventana CARGO A CUENTA donde podrá ingresar el monto.
- Haga clic en el botón ACEPTAR y el cargo será aplicado a la cuenta, esto podrá verificarlo en el saldo o bien abriendo el estado de cuenta.
- Algunos cargos le pedirán información adicional como número del comprobante o número de teléfono en caso de los cargos para llamadas telefónicas
Si usted carga manualmente el concepto de facturación "Habitación" el sistema al correr la auditoría reconocerá este cargo y no lo volverá a cargar.
Check out de habitaciones
- Ya en la cuenta de habitación al dar check out deberá:
- Preferentemente dar salida a los folios de extras y al final el folio Principal.
- Si la cuenta tiene saldo en contra deberá aplicar el abono correspondiente según lo explicado arriba.
- Si la cuenta tiene saldo a favor deberá aplicar la devolución correspondiente según lo explicado arriba.
- Cuando la cuenta ya esté en cero haga clic sobre el botón FACTURA:
- Si la habitación no tuviera la fecha de salida al momento de facturar el sistema le mandará un aviso y dándole la opción de cambiar la fecha.
- En seguida se abrirá la ventana para facturar donde tendrá dos opciones:
- Check out con factura: Se abrirá la ventana de FACTURACIÓN donde podrá hacer cambios a la información de facturación y podrá solicitar la factura en Resumen o en Detalle, le solicitará un correo electrónico en donde será enviada la factura.
- En esta ventana podrá abandonar el proceso de facturación
- Si los datos de facturación son correctos haga clic en el botón IMPRIME FACTURA ELECTRÓNICA.
- En ese momento la factura se abrirá en una ventana para poder guardarla en pdf o imprimirla.
- Del lado derecho hay un botón con la pregunta ¿FACTURACIÓN CORRECTA? si oprime el botón SI la factura será enviada por correo electrónico en ese momento y la habitación quedará liberada y la cuenta cerrada.
- Botón CHECK OUT SIN FACTURA: le permitirá dar salida a la habitación sin emitir factura.
- Botón SALIR: abandonará la operación sin realizar cambios.
- Check out con factura: Se abrirá la ventana de FACTURACIÓN donde podrá hacer cambios a la información de facturación y podrá solicitar la factura en Resumen o en Detalle, le solicitará un correo electrónico en donde será enviada la factura.
Control de cuentas
Control de cuentas
Control de cuentas
Abono a cuenta de huésped
Creación de folios extras
Creación de folios extras
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