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En esta aplicación se registrar la información general que identifica a los Proveedores, realizándose el Catalogo de Proveedores#alta, las modificaciones, bajas, desactivaciones y búsquedas. Se accede en: 

 AdministraciónCuentas por PagarCatalogo de Proveedores
La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

  • BUSQUEDA DE PROVEEDORES: permite la búsqueda de proveedores registrados
  • CATALOGO DE PROVEEDORES: Muestra los proveedores ya registrados.

 

 Alta de nuevos proveedores


Para ingresar la información de nuevos Proveedores, se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES hacer click en el icono de INSERTAR .
  2. Capturar la información correspondiente al Proveedor en la ventana REGISTRO DE PROVEEDORES en los campos:
Campo
Descripción
Segmento*

Define el tipo de Cuenta por pagar al cual pertenece el proveedor: nacional, extranjero, servicios, honorarios, etc.

Debe estar previamente definidos en modulo de configuraciones parámetros de Cuentas por Pagar.

Tipo de Proveedor*Indica el Tipo al cual corresponde el Proveedor, (ej. de mercancías, de servicios, alimentos, etc. ) que se utilizara para efectos estadísticos
Nombre Comercial*La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
Razón social*

Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.

Código Fiscal*Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario)
Tipo Tercero DIOT Seleccionar tipo de Proveedor : Nacional, extranjero o global, de acuerdo a Diot (solo México)
Tp. Oper. Terceros DIOTSeleccionar tipo de operación que se realiza con el proveedor : prestación de servicios, arrendamiento de inmuebles, otros, de acuerdo a Diot (solo México).
Identificación Oficial ..... IIdentificación oficial en caso de requerir.
Identificación Oficial ..... IIIdentificación oficial en caso de requerir.
Proveedor desdeActividad legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Activo*Se dará click en el check box   para que el proveedor este activo (realizar facturas, movimientos etc). Al quitar esta opción el proveedor no sera desplegado para realizar alguna operación con su cuenta.
Porqué NO activo*

Se ingresa las razones o causas por las que se termino la relación comercial.

Dirección*

Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc.

Condición Crédito*En caso de que el proveedor otorgue crédito comercial, especificar el plazo del mismo: días de crédito.
Monto Limite*Importe del crédito otorgado.
Moneda Cartera*Moneda de facturación del proveedor, si un proveedor facturas en diferentes monedas se deben abrir proveedores por moneda.
eMailDirección electrónica  para recibir y enviar correos electrónicos.
Dirección Web (URL)Dirección de la página de Internet en caso de tenerla.
Dirección*Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc.
Ciudad* Área urbana donde tiene su residencia.
Estado / Provincia*Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la empresa.
Código PostalCódigo postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado.
País*Nación o Región donde esta establecida la empresa.
TeléfonosNúmeros con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares.
IVA RegiónEspecificar cuando el proveedor pertenece region diferente que la compañia.
Cuenta BancariaNumero de cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México)
Forma Entrega MercancíasIndicar la forma ofrecida por el Proveedor para entregar las mercancías.
Días ofrecidos EntregaPlazo máximo ofrecido por el Proveedor para la entrega de la mercancía.
Descuento de Ponto pago

En caso de que el proveedor otorgue descuento comercial por pronto pago, se ingresara

  • Monto : Importe de descuento
  • %: Porcentaje de descuento.
Morosidad

Condiciones que se considera como retraso en el pago de la deuda, se ingresara

  • Días :Limite de tiempo después de la fecha pago, especificar días.
  • %: Porcentaje de interés a pagar por mora .
Gastos cobro Extra Judicial

Importe que se fija entre la compañía y el proveedor en caso de cartera vencida, se ingresara

  • Monto :Importe a pagar por deuda con morosidad.
  • %: Porcentaje de gasto de cobranza.
Cobro Extra Judicial

Importe fijado por una autoridad en caso de juicio sobre cartera vencida, se ingresara

  • Monto : Importe definido a pagar.
  • %: Porcentaje definido a pagar.
 
ObservacionesSe captura comentarios referentes al proveedor.

    3.  Dar click en el botón AGREGAR.

    4.  En la ventana IMPUESTOS ESPECÍFICOS DEL PROVEEDOR se selecciona los impuestos que le correspondan al proveedor haciendo a click en el check box.

    5.  Dar click en el botón GUARDAR IMPUESTOS.

    6.  En la ventana de IMPUESTOS QUE NO SE APLICAN A INVENTARIOS se selecciona los impuestos que no le correspondan al proveedor haciendo a click en el check box. (Aplica para los impuestos adicionales a la mercadería en Chile)

    7.  Dar click en el botón GUARDAR EXCEPCIONES.


Nota

* Campos Obligatorios
( Solo México) Información requerida en la emisión de DIOT.

Regreso al inicio  


 Modificación  de Información de proveedores


Se realizan las modificaciones de la información de los Proveedores capturados, realizando los siguientes pasos:

  1. Hacer click en el icono  EDITAR del proveedor al cual se le realizar los cambios de información en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES.
  2. Capturar la nueva información en los campos correspondientes.
  3. Dar click en el botón  GUARDAR.

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Baja, Borrar o Eliminar Proveedores


Cuando el proveedor no ha tenido ninguna operación registrada se permite dar de baja, borrar o eliminar realizando los siguientes pasos:

  1. Hacer click en el icono EDITAR del proveedor al cual se le realizar los cambios de información en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES.
  2. Dar click en el botón  BORRAR.

Regreso al inicio  

Desactivar Proveedores


Cuando el proveedor ya tiene registrada operaciones, para proteger la integridad de los datos solo se podrá desactivar, realizando los siguientes pasos:

  1. Hacer click en el icono EDITAR del proveedor al cual se le realizar los cambios de información en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES
  2. En el campo Activo aparecerá el check box, indicando que el proveedor esta activo. Dar un click para desactivarlo, no se permitirá realizar movimientos a este cliente pero estará en la base de datos
  3. Dar click en el botón  GUARDAR.

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Búsqueda de   Proveedores


Para realizar la búsqueda de Proveedores realizar los siguientes pasos:

  1. Ingresar la información correspondiente al proveedor que se este buscando, en la ventana BÚSQUEDA DE PROVEEDORES en los siguiente campos:
Campo
Descripción
SegmentoSeleccionar de los que se muestran al cual pertenezca el proveedor que se esta buscando.
Nombre Comercial
La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
Razón SocialNombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
Código FiscalCódigo de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario)

     2.  Dar click en el botón BUSCAR.

Tip

 Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda.

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Panta Inicial








Alta de nuevos proveedores





























































Modificación de información de Proveedores


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