- Created by Moncerrat Huerta, last modified on 04 Dec, 2013
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Ordenes de Compras
Documentos donde se registra la solicitud de Productos/Artículos a comprar a los proveedores con los precios ya pactados.
Esta aplicación permite ingresar, Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras y buscar las Ordenes de Compras de mercancías. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se debe tener seleccionado el almacén en el cual se realizaran las ordenes de compras.
Se accesa en
- BUSCA ORDENES DE COMPRAS REGISTRADAS Permite realizar búsqueda de Ordenes de Compras ya registradas.
- ORDENES DE COMPRA Despliega las Ordenes de Compras registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de Proveedor, Fecha OC, Centro Costo y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de IMPRIMIR, AUTORIZAR, ACTUALIZAR y AUTORIZACIONES PENDIENTES a las Ordenes de Compras.
Estatus de Ordenes de Compras
- Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Ordenes de Compras, no tiene registrado detalles.
- Captura: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
- Autorizado: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro se autorizo y esta lista para ser actualizada, se puede imprimir, modificar o borrar.
- Actualizado: La información de la Ordenes de Compras no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.
Buscar Ordenes de Compras
Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras ya registradas, realizando los siguientes pasos:
En la ventana de BUSCA ORDENES DE COMPRA REGISTRADAS, capturara uno, varios o todos campos siguientes:
CampoDescripciónProveedor Seleccionar el proveedor del in box o Todos Centro de Costo Elegir un centro de costo en particular o Todos Solicitado por Ingresar el nombre o departamento que solicito los productos. Usuario Capturó Seleccionar un usuario en especial o todos Fecha Capturar día de la orden de compras dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario. Estatus Elegir un estatus en particular o Todos - Hacer click en el botón de BUSCAR. En la ventana ORDENES DE COMPRA se mostrara las Ordenes de Compras o desplegará el mensaje "No hay registros".
Ingresar, Alta de Ordenes de Compras
Para dar de alta o ingresar una orden de compra de mercancías, se realizan los siguientes pasos:
En la ventana ORDENES DE COMPRAS se da click en el icono de INSERTAR
En la ventana CAPTURA ORDENES DE COMPRAS captura el encabezado de la orden de compra de la mercancías, ingresando la información correspondiente de los siguientes campos:
Campo Descripción Proveedor* Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. Fecha* Capturar día de la orden de compras dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario. % Descuento En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados. # Cotización Despliega las cotizaciones actualizadas que tiene el proveedor, al elegir la cotización los productos registrados en la cotización automáticamente integran la orden de compras. Centro de Costo* Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías. En caso de seleccionar una cotización Actualizada se puede modificar el centro de costo, ,modificandolo en este campo. Solicitado por Ingresar el nombre o departamento que solicito los productos. Comentario Capturar información referente a las Ordenes de Compras. Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.
- Hacer click en el botón de AGREGAR.
Capturar el detalle de la orden de compra en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA NO ??? digitando la información correspondiente de los siguientes campos:
Campo Descripción Tipo* Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía. Producto* Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía. Descripción Adicional del Producto Se captura especificaciones del producto solicitado en la orden de compra. Cantidad* Cantidad de producto que esta mencionado en la orden de compra Precio* Costo unitario del producto. % Descto. En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado. - Dar click en el botón de AGREGAR.
- En la ventana DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA NO??? se muestran los productos ya capturados en la orden de compras.
Repetir los pasos cuatro y cinco por cada producto que se ingresa a la orden de compra.
* Campos Obligatorios
Modificar Ordenes de Compras
Se puede modificar el encabezado y los detalles de la orden de compra de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:
Encabezado:
- En la ventana ORDENES DE COMPRA hacer click en el icono EDITAR de la orden de compra de mercancía a modificar en la columna de Sel.
- Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURA ORDEN DE COMPRA
- Dar click en el botón de GUARDAR.
Detalles:
- En la ventana DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA NO??? hacer click en el icono EDITAR del producto a modificar en la columna de Editar.
- Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ???.
- Dar click en el botón de GUARDAR.
Borrar Ordenes de Compras
Se puede borrar la orden de compra de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:
Orden de compras de Mercancía:
- En la ventana ORDENES DE COMPRA hacer click en el icono EDITAR de la Orden de Compra de mercancía a eliminar en la columna Sel.
- Dar click en el botón de BORRAR en la ventana CAPTURA ORDEN DE COMPRAS
- Confirmar borrar la orden de compras de mercancías haciendo click en el botón OK, o en el botón de CANCEL para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.
Detalles de orden de compras:
- En la ventana DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA NO??? hacer click en el icono EDITAR del producto a modificar en la columna de Editar.
- Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ???.
- Dar click en el botón de GUARDAR.
Imprimir Ordenes de Compras
Se puede imprimir la orden de compra de mercancías:
Entrando a la orden de compras, realizando los siguientes pasos:
- En la ventana ORDENES DE COMPRAS hacer click en el icono EDITAR de la orden de compra de mercancía a imprimir en la columna Sel.
- Dar click en el botón de IMPRIMIR.
- Hacer click en el botón IGNORAR para regresar a la pantalla de la aplicación.
Desde la ventana ORDENES DE COMPRA realizándose los siguientes pasos:
- Hacer click en el botón de IMPRIMIR en la ventana de ORDENES DE COMPRAS.
Despliega la ventana REPORTE ORDENES DE COMPRA, en la ventana DEFINA VALORES PARA LOS PARÁMETROS DEL REPORTE capturar la información de los siguientes campos:
Campo Descripción Fecha Desde Indica la fecha de inicio dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario. Fecha Hasta Indica la fecha de termino dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario. Proveedor Seleccionar un proveedor o Todos Centro de Costo Elegir un centro de costo en particular o Todos - Dar click en el botón de MOSTRAR.
- En la ventana REPORTE ORDENES DE COMPRA hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla de la aplicación.
Autorizar Ordenes de Compras
Para copiar los productos de una orden de compras ya registrada en una nueva orden de compras, deben indicarse los nuevos datos del proveedor, centro de costo, fecha y número de orden de compras. Los datos que no se indiquen se tomarán de la orden de compras original
Para duplicar la orden de compras se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS hacer click en el iconoEDITAR de la Ordenes de Compras de mercancía a duplicar en la columna Sel.
- Dar click en el botón de DUPLICAR en la ventana CAPTURA COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS
Capturar la nueva información delos siguientes campos:
Campo Descripción # Cotización* Ingresar el numero de orden de compras recibida del proveedor. El campo es alfanumérico con 20 dígitos. Fecha* Capturar día de la orden de compras dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario. Proveedor* Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. Centro de Costo* Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías. Comentario Capturar información referente a las Ordenes de Compras. % Descuento En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados. Los datos que no se indiquen se tomarán de la orden de compras original
- Hacer click en el botón DUPLICAR,
- En caso de que proceda realizar las modificaciones pertinentes y dar click en el botón de GUARDAR.
Actualizar Ordenes de Compras
Una vez realizada la actualización de la orden de compras no se puede realizar ninguna modificación. No es necesario que este actualizada la orden de compras para realizar la comparación con otras Ordenes de Compras.
La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
Para actualizar las Ordenes de Compras se realizan los siguientes pasos:
- Hacer click en el botón de ACTUALIZAR en la ventana de COTIZACIONES DE MERCANCÍAS.
- Despliega la ventana COTIZACIONES, en la ventana ACTUALIZA COTIZACIONES seleccionar la orden de compras o Ordenes de Compras que se actualizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos".
- Confirmar la actualización de la orden de compras dando click en el botón de ACTUALIZAR.
- En la ventana COTIZACIONES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial.
Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras a actualizar, realizando los siguientes pasos:
En la ventana de COTIZACIONES muestra la ventana de BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS, para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
CampoDescripciónProveedor Seleccionar el proveedor del in box. Fecha Ingresar Día/Mes/Año del Documento. # Documento Número de la orden de compras registrada. - Hacer click en el botón de BUSCAR. En la ventana ACTUALIZA COTIZACIONES se mostrara las Ordenes de Compras o desplegará el mensaje "No hay registros".
- En la ventana COTIZACIONES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial.
Pantalla de inicio
Captura de encabezado de Orden de Compra
Captura de detalle de la Orden de Compra
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