Después de realizar la captura de los cheque, se pueden imprimir. Los cheques pueden afectar facturas del modulo de Cuentas por Pagar o ser cheques sin estar asociado a proveedores.
Consideraciones para la impresión de cheques:
Los asientos contables de los cheques deben estar cuadrados ( el importe del total de débito y crédito deben ser iguales) o aparecerá el icono de ADVERTENCIA con el mensaje: 72: Cuentas contables no verificadas.
La impresión de cheques puede realizarse una vez, se debe indicar el tipo de impresión: cheque poliza en formas continua o separada.
Para realizar la impresión de cheques se realizan las siguientes acciones:
Ingresar en
Administración→Tesorería→Impresión de Cheques.
2. En la ventana BUSCAR CHEQUE se capturan los campos que se conozcan para realizar la búsqueda de los cheques que se imprimirán. Mínimo se debe seleccionar la cuenta bancaria de la cual se imprimirán los cheques. Mientras mas datos se capturen sera mas especifica la búsqueda realizada. A continuación se describen los campos:
Campo
Descripción
# Cuenta
Elegir cuenta bancaria de la cual se imprimirá el cheque.
Numero Documento
Ingresar el numero de cheque a imprimir.
Usuario
Seleccionar el usuario que capturo el cheque.
Fecha
Ingresar el día de registro del cheque.
3. Hacer click en el botón de BUSCAR.
Automáticamente en la ventana IMPRIMIR CHEQUES al elegir la cuenta bancaria muestra todos los cheques pendientes de imprimir. Puede buscar el cheque en esta ventana.
4. Una vez identificado el cheque a imprimir dar click en el check box; o hacer click en el check box "Seleccionar todos"; de la ventana IMPRIMIR CHEQUES.
5. En el campo " # Primer cheque" ingresar el numero del cheque que se imprimirá.
6. Hacer click en el botón IMPRIMIR CHEQUES para enviar a imprimir los cheques.